审计局干部56(精选)

栏目:述职述廉报告发布:2025-01-07浏览:1收藏

第一篇:审计局干部述职述廉报告(精选)

审计局干部述职述廉报告

20xx年,我局领导班子紧紧围绕县委、政府的中心工作,以促进我县经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立服务意识,坚持廉洁从审。根据屏委组干〔20xx〕141号文件精神和述职评议的相关要求,现将20xx年度审计局领导班子述职述廉情况报告如下:

一、认真履行审计职责,全面完成审计任务

局领导班子在审计及审计调查工作中,坚持以真实性为基础,认真履行审计职能,全面完成了20xx年审计项目任务。

(一)审计业务工作。20xx年共23个审计及调查项目,截止目前,共完成18个,另有3个投资项目正在审计过程中,2个经济责任审计项目已进入最后阶段。今年共查出违规金额1324万元,管理不规范金额5974万元。审计决定处理处罚金额共1390万元,其中应上交财政1384万元,应归还原渠道资金2万元,应调帐处理金额4万元。今年无移送事项。以上项目均在规定时间内完成并出具了审计报告、审计调查报告、审计结果报告。所有项目均实行送达审计。

(二)认真开展财政资金审计,财政管理水平进一步提高。在审计过程中,密切关注预算编制的合理性、政府采购程序履行的合法性、国库集中支付的真实性、投资建设项目的合规性和效益性,并注重从机制、体制和制度建设以及管理层面提出审计意见和建议,促进政府依法理财水平的进一步提高。

(三)不断深化经济责任审计,领导干部权力运行得到进一步规范。根据县委组织部的委托,对县水务局局长陈财辉、县农业局局长刘章福、县粮食局局长龙强、大乘镇党委书记宋吉宁和乡长龙玮共5名同志进行经济责任审计,截止目前已完XX县水务局局长陈财辉同志经责审计,大乘镇党委书记宋吉宁和乡长龙玮2名同志的经责审计正在征求意见中,剩余项目也在准备完结过程中。

(四)积极开展政府投资审计,政府投资使用效益明显增强。审计局自20xx年8月30日至今对县响水洞水库枢纽除险加固工程等7个投资审计项目进行了审计。审计项目送审金额为45,071,138.39元,审定金额为40,988,480.66元,审减金额4,082,657.9元,审减率9.06%。投资审计项目组在关注建设资金管理、使用是否真实、合规的同时,还对项目规划的科学性、投资决策的合理性和投资的效益性进行了研究分析,不断深化审计监督内容,提高了审计服务层次。

(五)强化审计结果运用。20xx年完成调研文章1篇《浅析我县经济责任审计工作中存在的问题及对策》;提供审计专题、综合性报告共18篇;审计提出建议共38条(篇),被采纳建议16条;利用审计局局域网向社会公告了年度工作报告、《审计工作报告》及单项审计结果报告共18篇。

二、全面完XX县委、县政府交办的其他工作

(一)全力协助搞好全县国有及国有控股企业“小金库”清理工作。按照要求,我局协助县纪委、县监察局、县财政局对城管局等22个单位进行了重点抽查,共抽调人员18余人次。

(二)服从组织安排,积极支持配合全县中心工作,全面推进移民相关工作。根据县组织部相关文件精神和要求,今年我局又抽调了2位同志(共抽调4人)到县城(集镇)迁建指挥部工作。

三、坚持以教育制度监督为手段,不断深化党风廉政建设

局领导班子为确保党风廉政责任制的落实,不断健全和完善“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”惩防腐败体系。连续五年,我局党风廉政建设工作在全县年度考核中均为一等奖,树立了良好的社会形象。

(一)狠抓单位内部制度建设,把党风廉政建设责任制落到实处。我局从审计职能和职责等方面建立健全了办事时限制、岗位责任制、挂牌上岗制、首问责任制等一系列较完善的制度体系,制作了办公流程示意图和审计工作程序图,以及审计职责一览表,倡导“团结、敬业、廉洁、争先”八字局风,全面推行政务公开。

(二)严格执行财经纪律和人事纪律。局领导班子始终坚持勤政务实,以身作则,不搞特殊化。严格执行有关财务制度,从不报销不符合规定费用或超标准报销费用,不存在利用公款谋取私利情况,严格执行相关人事纪律,20xx年未出现一例违纪违法事件。

(三)全面推行送达审计制度。20xx年开展的所有项目均实行了送达审计,此项制度的实行有效切断了与被审计单位利益的关联,是从源头上预防腐败问题发生的有效措施,受到广大被审单位的一致好评。

(四)开展多形式后续监督。一是积极开展审计回访工作,不定期地深入被审计单位进行审计回访,了解掌握审计人员对各项审计纪律和廉政规定的执行情况,查看有无违反审计“八不准”规定接受被审计单位宴请、使用被审计单位交通和办公工具等不廉洁行为,有效规避了审计风险。二是定期召开行风监督员座谈会,广泛征求社会各界对审计工作的意见和建议,加大对审计执法行为的监督力度,保证

20xx年,我局领导班子紧紧围绕县委、政府的中心工作,以促进我县经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立服务意识,坚持廉洁从审。根据屏委组干〔20xx〕141号文件精神和述职评议的相关要求,现将20xx年度审计局领导班子述职述廉情况报告如下:

一、认真履行审计职责,全面完成审计任务

局领导班子在审计及审计调查工作中,坚持以真实性为基础,认真履行审计职能,全面完成了20xx年审计项目任务。

(一)审计业务工作。20xx年共23个审计及调查项目,截止目前,共完成18个,另有3个投资项目正在审计过程中,2个经济责任审计项目已进入最后阶段。今年共查出违规金额1324万元,管理不规范金额5974万元。审计决定处理处罚金额共1390万元,其中应上交财政1384万元,应归还原渠道资金2万元,应调帐处理金额4万元。今年无移送事项。以上项目均在规定时间内完成并出具了审计报告、审计调查报告、审计结果报告。所有项目均实行送达审计。

(二)认真开展财政资金审计,财政管理水平进一步提高。在审计过程中,密切关注预算编制的合理性、政府采购程序履行的合法性、国库集中支付的真实性、投资建设项目的合规性和效益性,并注重从机制、体制和制度建设以及管理层面提出审计意见和建议,促进政府依法理财水平的进一步提高。

(三)不断深化经济责任审计,领导干部权力运行得到进一步规范。根据县委组织部的委托,对县水务局局长陈财辉、县农业局局长刘章福、县粮食局局长龙强、大乘镇党委书记宋吉宁和乡长龙玮共5名同志进行经济责任审计,截止目前已完XX县水务局局长陈财辉同志经责审计,大乘镇党委书记宋吉宁和乡长龙玮2名同志的经责审计正在征求意见中,剩余项目也在准备完结过程中。

(四)积极开展政府投资审计,政府投资使用效益明显增强。审计局自20xx年8月30日至今对县响水洞水库枢纽除险加固工程等7个投资审计项目进行了审计。审计项目送审金额为45,071,138.39元,审定金额为40,988,480.66元,审减金额4,082,657.9元,审减率9.06%。投资审计项目组在关注建设资金管理、使用是否真实、合规的同时,还对项目规划的科学性、投资决策的合理性和投资的效益性进行了研究分析,不断深化审计监督内容,提高了审计服务层次。

(五)强化审计结果运用。20xx年完成调研文章1篇《浅析我县经济责任审计工作中存在的问题及对策》;提供审计专题、综合性报告共18篇;审计提出建议共38条(篇),被采纳建议16条;利用审计局局域网向社会公告了年度工作报告、《审计工作报告》及单项审计结果报告共18篇。

二、全面完XX县委、县政府交办的其他工作

(一)全力协助搞好全县国有及国有控股企业“小金库”清理工作。按照要求,我局协助县纪委、县监察局、县财政局对城管局等22个单位进行了重点抽查,共抽调人员18余人次。

(二)服从组织安排,积极支持配合全县中心工作,全面推进移民相关工作。根据县组织部相关文件精神和要求,今年我局又抽调了2位同志(共抽调4人)到县城(集镇)迁建指挥部工作。

三、坚持以教育制度监督为手段,不断深化党风廉政建设

局领导班子为确保党风廉政责任制的落实,不断健全和完善“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”惩防腐败体系。连续五年,我局党风廉政建设工作在全县年度考核中均为一等奖,树立了良好的社会形象。

(一)狠抓单位内部制度建设,把党风廉政建设责任制落到实处。我局从审计职能和职责等方面建立健全了办事时限制、岗位责任制、挂牌上岗制、首问责任制等一系列较完善的制度体系,制作了办公流程示意图和审计工作程序图,以及审计职责一览表,倡导“团结、敬业、廉洁、争先”八字局风,全面推行政务公开。

(二)严格执行财经纪律和人事纪律。局领导班子始终坚持勤政务实,以身作则,不搞特殊化。严格执行有关财务制度,从不报销不符合规定费用或超标准报销费用,不存在利用公款谋取私利情况,严格执行相关人事纪律,20xx年未出现一例违纪违法事件。

(三)全面推行送达审计制度。20xx年开展的所有项目均实行了送达审计,此项制度的实行有效切断了与被审计单位利益的关联,是从源头上预防腐败问题发生的有效措施,受到广大被审单位的一致好评。

(四)开展多形式后续监督。一是积极开展审计回访工作,不定期地深入被审计单位进行审计回访,了解掌握审计人员对各项审计纪律和廉政规定的执行情况,查看有无违反审计“八不准”规定接受被审计单位宴请、使用被审计单位交通和办公工具等不廉洁行为,有效规避了审计风险。二是定期召开行风监督员座谈会,广泛征求社会各界对审计工作的意见和建议,加大对审计执法行为的监督力度,保证 审计监督权健康、透明运行。

一年来,我们取得了较大成绩,但也存在一些问题:一是在审计业务技能上还有一定差距。二是审计工作的深度有待进一步提升。三是领导班子及业务人员的信息化水平有待提高。局领导班子决心在今后工作中,进一步加强理论学习,改进领导方式,提高领导水平,不辜负县委、县政府和人民群众对审计工作的支持和期望

第二篇:审计局干部述职述廉报告

审计局干部述职述廉报告

20xx年,我局领导班子紧紧围绕县委、政府的中心工作,以促进我县经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立服务意识,坚持廉洁从审。根据屏委组干〔20xx〕141号文件精神和述职评议的相关要求,现将20xx审计局领导班子述职述廉情况报告如下:

一、认真履行审计职责,全面完成审计任务

局领导班子在审计及审计调查工作中,坚持以真实性为基础,认真履行审计职能,全面完成了20xx年审计项目任务。

(一)审计业务工作。20xx年共23个审计及调查项目,截止目前,共完成18个,另有3个投资项目正在审计过程中,2个经济责任审计项目已进入最后阶段。今年共查出违规金额1324万元,管理不规范金额5974万元。审计决定处理处罚金额共1390万元,其中应上交财政1384万元,应归还原渠道资金2万元,应调帐处理金额4万元。今年无移送事项。以上项目均在规定时间内完成并出具了审计报告、审计调查报告、审计结果报告。所有项目均实行送达审计。

(二)认真开展财政资金审计,财政管理水平进一步提高。在审计过程中,密切关注预算编制的合理性、政府采购程序履行的合法性、国库集中支付的真实性、投资建设项目的合规性和效益性,并注重从机制、体制和制度建设以及管理层面提出审计意见和建议,促进政府依法理财水平的进一步提高。

(三)不断深化经济责任审计,领导干部权力运行得到进一步规范。根据县委组织部的委托,对县水务局局长陈财辉、县农业局局长刘章福、县粮食局局长龙强、大乘镇党委书记宋吉宁和乡长龙玮共5名同志进行经济责任审计,截止目前已完XX县水务局局长陈财辉同志经责审计,大乘镇党委书记宋吉宁和乡长龙玮2名同志的经责审计正在征求意见中,剩余项目也在准备完结过程中。

(四)积极开展政府投资审计,政府投资使用效益明显增强。审计局自20xx年8月30日至今对县响水洞水库枢纽除险加固工程等7个投资审计项目进行了审计。审计项目送审金额为45,071,138.39元,审定金额为40,988,480.66元,审减金额4,082,657.9元,审减率9.06%。投资审计项目组在关注建设资金管理、使用是否真实、合规的同时,还对项目规划的科学性、投资决策的合理性和投资的效益性进行了研究分析,不断深化审计监督内容,提高了审计服务层次。

(五)强化审计结果运用。20xx年完成调研文章1篇《浅析我县经济责任审计工作中存在的问题及对策》;提供审计专题、综合性报告共18篇;审计提出建议共38条(篇),被采纳建议16条;利用审计局局域网向社会公告了工作报告、《审计工作报告》及单项审计结果报告共18篇。

二、全面完XX县委、县政府交办的其他工作

(一)全力协助搞好全县国有及国有控股企业“小金库”清理工作。按照要求,我局协助县纪委、县监察局、县财政局对城管局等22个单位进行了重点抽查,共抽调人员18余人次。

(二)服从组织安排,积极支持配合全县中心工作,全面推进移民相关工作。根据县组织部相关文件精神和要求,今年我局又抽调了2位同志(共抽调4人)到县城(集镇)迁建指挥部工作。

三、坚持以教育制度监督为手段,不断深化党风廉政建设

局领导班子为确保党风廉政责任制的落实,不断健全和完善“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”惩防腐败体系。连续五年,我局党风廉政建设工作在全县考核中均为一等奖,树立了良好的社会形象。

(一)狠抓单位内部制度建设,把党风廉政建设责任制落到实处。我局从审计职能和职责等方面建立健全了办事时限制、岗位责任制、挂牌上岗制、首问责任制等一系列较完善的制度体系,制作了办公流程示意图和审计工作程序图,以及审计职责一览表,倡导“团结、敬业、廉洁、争先”八字局风,全面推行政务公开。

(二)严格执行财经纪律和人事纪律。局领导班子始终坚持勤政务实,以身作则,不搞特殊化。严格执行有关财务制度,从不报销不符合规定费用或超标准报销费用,不存在利用公款谋取私利情况,严格执行相关人事纪律,20xx年未出现一例违纪违法事件。

(三)全面推行送达审计制度。20xx年开展的所有项目均实行了送达审计,此项制度的实行有效切断了与被审计单位利益的关联,是从源头上预防腐败问题发生的有效措施,受到广大被审单位的一致好评。

(四)开展多形式后续监督。一是积极开展审计回访工作,不定期地深入被审计单位进行审计回访,了解掌握审计人员对各项审计纪律和廉政规定的执行情况,查看有无违反审计“八不准”规定接受被审计单位宴请、使用被审计单位交通和办公工具等不廉洁行为,有效规避了审计风险。二是定期召开行风监督员座谈会,广泛征求社会各界对审计工作的意见和建议,加大对审计执法行为的监督力度,保证

20xx年,我局领导班子紧紧围绕县委、政府的中心工作,以促进我县经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立服务意识,坚持廉洁从审。根据屏委组干〔20xx〕141号文件精神和述职评议的相关要求,现将20xx审计局领导班子述职述廉情况报告如下:

一、认真履行审计职责,全面完成审计任务

局领导班子在审计及审计调查工作中,坚持以真实性为基础,认真履行审计职能,全面完成了20xx年审计项目任务。

(一)审计业务工作。20xx年共23个审计及调查项目,截止目前,共完成18个,另有3个投资项目正在审计过程中,2个经济责任审计项目已进入最后阶段。今年共查出违规金额1324万元,管理不规范金额5974万元。审计决定处理处罚金额共1390万元,其中应上交财政1384万元,应归还原渠道资金2万元,应调帐处理金额4万元。今年无移送事项。以上项目均在规定时间内完成并出具了审计报告、审计调查报告、审计结果报告。所有项目均实行送达审计。

(二)认真开展财政资金审计,财政管理水平进一步提高。在审计过程中,密切关注预算编制的合理性、政府采购程序履行的合法性、国库集中支付的真实性、投资建设项目的合规性和效益性,并注重从机制、体制和制度建设以及管理层面提出审计意见和建议,促进政府依法理财水平的进一步提高。

(三)不断深化经济责任审计,领导干部权力运行得到进一步规范。根据县委组织部的委托,对县水务局局长陈财辉、县农业局局长刘章福、县粮食局局长龙强、大乘镇党委书记宋吉宁和乡长龙玮共5名同志进行经济责任审计,截止目前已完XX县水务局局长陈财辉同志经责审计,大乘镇党委书记宋吉宁和乡长龙玮2名同志的经责审计正在征求意见中,剩余项目也在准备完结过程中。

(四)积极开展政府投资审计,政府投资使用效益明显增强。审计局自20xx年8月30日至今对县响水洞水库枢纽除险加固工程等7个投资审计项目进行了审计。审计项目送审金额为45,071,138.39元,审定金额为40,988,480.66元,审减金额4,082,657.9元,审减率9.06%。投资审计项目组在关注建设资金管理、使用是否真实、合规的同时,还对项目规划的科学性、投资决策的合理性和投资的效益性进行了研究分析,不断深化审计监督内容,提高了审计服务层次。

(五)强化审计结果运用。20xx年完成调研文章1篇《浅析我县经济责任审计工作中存在的问题及对策》;提供审计专题、综合性报告共18篇;审计提出建议共38条(篇),被采纳建议16条;利用审计局局域网向社会公告了工作报告、《审计工作报告》及单项审计结果报告共18篇。

二、全面完XX县委、县政府交办的其他工作

(一)全力协助搞好全县国有及国有控股企业“小金库”清理工作。按照要求,我局协助县纪委、县监察局、县财政局对城管局等22个单位进行了重点抽查,共抽调人员18余人次。

(二)服从组织安排,积极支持配合全县中心工作,全面推进移民相关工作。根据县组织部相关文件精神和要求,今年我局又抽调了2位同志(共抽调4人)到县城(集镇)迁建指挥部工作。

三、坚持以教育制度监督为手段,不断深化党风廉政建设

局领导班子为确保党风廉政责任制的落实,不断健全和完善“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”惩防腐败体系。连续五年,我局党风廉政建设工作在全县考核中均为一等奖,树立了良好的社会形象。

(一)狠抓单位内部制度建设,把党风廉政建设责任制落到实处。我局从审计职能和职责等方面建立健全了办事时限制、岗位责任制、挂牌上岗制、首问责任制等一系列较完善的制度体系,制作了办公流程示意图和审计工作程序图,以及审计职责一览表,倡导“团结、敬业、廉洁、争先”八字局风,全面推行政务公开。

(二)严格执行财经纪律和人事纪律。局领导班子始终坚持勤政务实,以身作则,不搞特殊化。严格执行有关财务制度,从不报销不符合规定费用或超标准报销费用,不存在利用公款谋取私利情况,严格执行相关人事纪律,20xx年未出现一例违纪违法事件。

(三)全面推行送达审计制度。20xx年开展的所有项目均实行了送达审计,此项制度的实行有效切断了与被审计单位利益的关联,是从源头上预防腐败问题发生的有效措施,受到广大被审单位的一致好评。

(四)开展多形式后续监督。一是积极开展审计回访工作,不定期地深入被审计单位进行审计回访,了解掌握审计人员对各项审计纪律和廉政规定的执行情况,查看有无违反审计“八不准”规定接受被审计单位宴请、使用被审计单位交通和办公工具等不廉洁行为,有效规避了审计风险。二是定期召开行风监督员座谈会,广泛征求社会各界对审计工作的意见和建议,加大对审计执法行为的监督力度,保证 审计监督权健康、透明运行。

一年来,我们取得了较大成绩,但也存在一些问题:一是在审计业务技能上还有一定差距。二是审计工作的深度有待进一步提升。三是领导班子及业务人员的信息化水平有待提高。局领导班子决心在今后工作中,进一步加强理论学习,改进领导方式,提高领导水平,不辜负县委、县政府和人民群众对审计工作的支持和期望

第三篇:审计局干部述职述廉报告

审计局干部述职述廉报告

20xx年,我局领导班子紧紧围绕县委、政府的中心工作,以促进我县经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立服务意识,坚持廉洁从审。根据屏委组干〔20xx〕141号文件精神和述职评议的相关要求,现将20xx审计局领导班子述职述廉情况报告如下:

一、认真履行审计职责,全面完成审计任务

局领导班子在审计及审计调查工作中,坚持以真实性为基础,认真履行审计职能,全面完成了20xx年审计项目任务。

(一)审计业务工作。20xx年共23个审计及调查项目,截止目前,共完成18个,另有3个投资项目正在审计过程中,2个经济责任审计项目已进入最后阶段。今年共查出违规金额1324万元,管理不规范金额5974万元。审计决定处理处罚金额共1390万元,其中应上交财政1384万元,应归还原渠道资金2万元,应调帐处理金额4万元。今年无移送事项。以上项目均在规定时间内完成并出具了审计报告、审计调查报告、审计结果报告。所有项目均实行送达审计。

(二)认真开展财政资金审计,财政管理水平进一步提高。在审计过程中,密切关注预算编制的合理性、政府采购程序履行的合法性、国库集中支付的真实性、投资建设项目的合规性和效益性,并注重从机制、体制和制度建设以及管理层面提出审计意见和建议,促进政府依法理财水平的进一步提高。

(三)不断深化经济责任审计,领导干部权力运行得到进一步规范。根据县委组织部的委托,对县水务局局长陈财辉、县农业局局长刘章福、县粮食局局长龙强、大乘镇党委书记宋吉宁和乡长龙玮共5名同志进行经济责任审计,截止目前已完XX县水务局局长陈财辉同志经责审计,大乘镇党委书记宋吉宁和乡长龙玮2名同志的经责审计正在征求意见中,剩余项目也在准备完结过程中。

(四)积极开展政府投资审计,政府投资使用效益明显增强。审计局自20xx年8月30日至今对县响水洞水库枢纽除险加固工程等7个投资审计项目进行了审计。审计项目送审金额为45,071,138.39元,审定金额为40,988,480.66元,审减金额4,082,657.9元,审减率9.06%。投资审计项目组在关注建设资金管理、使用是否真实、合规的同时,还对项目规划的科学性、投资决策的合理性和投资的效益性进行了研究分析,不断深化审计监督内容,提高了审计服务层次。

(五)强化审计结果运用。20xx年完成调研文章1篇《浅析我县经济责任审计工作中存在的问题及对策》;提供审计专题、综合性报告共18篇;审计提出建议共38条(篇),被采纳建议16条;利用审计局局域网向社会公告了工作报告、《审计工作报告》及单项审计结果报告共18篇。

二、全面完XX县委、县政府交办的其他工作

(一)全力协助搞好全县国有及国有控股企业“小金库”清理工作。按照要求,我局协助县纪委、县监察局、县财政局对城管局等22个单位进行了重点抽查,共抽调人员18余人次。

(二)服从组织安排,积极支持配合全县中心工作,全面推进移民相关工作。根据县组织部相关文件精神和要求,今年我局又抽调了2位同志(共抽调4人)到县城(集镇)迁建指挥部工作。

三、坚持以教育制度监督为手段,不断深化党风廉政建设

局领导班子为确保党风廉政责任制的落实,不断健全和完善“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”惩防腐败体系。连续五年,我局党风廉政建设工作在全县考核中均为一等奖,树立了良好的社会形象。

(一)狠抓单位内部制度建设,把党风廉政建设责任制落到实处。我局从审计职能和职责等方面建立健全了办事时限制、岗位责任制、挂牌上岗制、首问责任制等一系列较完善的制度体系,制作了办公流程示意图和审计工作程序图,以及审计职责一览表,倡导“团结、敬业、廉洁、争先”八字局风,全面推行政务公开。

(二)严格执行财经纪律和人事纪律。局领导班子始终坚持勤政务实,以身作则,不搞特殊化。严格执行有关财务制度,从不报销不符合规定费用或超标准报销费用,不存在利用公款谋取私利情况,严格执行相关人事纪律,20xx年未出现一例违纪违法事件。

(三)全面推行送达审计制度。20xx年开展的所有项目均实行了送达审计,此项制度的实行有效切断了与被审计单位利益的关联,是从源头上预防腐败问题发生的有效措施,受到广大被审单位的一致好评。

(四)开展多形式后续监督。一是积极开展审计回访工作,不定期地深入被审计单位进行审计回访,了解掌握审计人员对各项审计纪律和廉政规定的执行情况,查看有无违反审计“八不准”规定接受被审计单位宴请、使用被审计单位交通和办公工具等不廉洁行为,有效规避了审计风险。二是定期召开行风监督员座谈会,广泛征求社会各界对审计工作的意见和建议,加大对审计执法行为的监督力度,保证

20xx年,我局领导班子紧紧围绕县委、政府的中心工作,以促进我县经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立服务意识,坚持廉洁从审。根据屏委组干〔20xx〕141号文件精神和述职评议的相关要求,现将20xx审计局领导班子述职述廉情况报告如下:

一、认真履行审计职责,全面完成审计任务

局领导班子在审计及审计调查工作中,坚持以真实性为基础,认真履行审计职能,全面完成了20xx年审计项目任务。

(一)审计业务工作。20xx年共23个审计及调查项目,截止目前,共完成18个,另有3个投资项目正在审计过程中,2个经济责任审计项目已进入最后阶段。今年共查出违规金额1324万元,管理不规范金额5974万元。审计决定处理处罚金额共1390万元,其中应上交财政1384万元,应归还原渠道资金2万元,应调帐处理金额4万元。今年无移送事项。以上项目均在规定时间内完成并出具了审计报告、审计调查报告、审计结果报告。所有项目均实行送达审计。

(二)认真开展财政资金审计,财政管理水平进一步提高。在审计过程中,密切关注预算编制的合理性、政府采购程序履行的合法性、国库集中支付的真实性、投资建设项目的合规性和效益性,并注重从机制、体制和制度建设以及管理层面提出审计意见和建议,促进政府依法理财水平的进一步提高。

(三)不断深化经济责任审计,领导干部权力运行得到进一步规范。根据县委组织部的委托,对县水务局局长陈财辉、县农业局局长刘章福、县粮食局局长龙强、大乘镇党委书记宋吉宁和乡长龙玮共5名同志进行经济责任审计,截止目前已完XX县水务局局长陈财辉同志经责审计,大乘镇党委书记宋吉宁和乡长龙玮2名同志的经责审计正在征求意见中,剩余项目也在准备完结过程中。

(四)积极开展政府投资审计,政府投资使用效益明显增强。审计局自20xx年8月30日至今对县响水洞水库枢纽除险加固工程等7个投资审计项目进行了审计。审计项目送审金额为45,071,138.39元,审定金额为40,988,480.66元,审减金额4,082,657.9元,审减率9.06%。投资审计项目组在关注建设资金管理、使用是否真实、合规的同时,还对项目规划的科学性、投资决策的合理性和投资的效益性进行了研究分析,不断深化审计监督内容,提高了审计服务层次。

(五)强化审计结果运用。20xx年完成调研文章1篇《浅析我县经济责任审计工作中存在的问题及对策》;提供审计专题、综合性报告共18篇;审计提出建议共38条(篇),被采纳建议16条;利用审计局局域网向社会公告了工作报告、《审计工作报告》及单项审计结果报告共18篇。

二、全面完XX县委、县政府交办的其他工作

(一)全力协助搞好全县国有及国有控股企业“小金库”清理工作。按照要求,我局协助县纪委、县监察局、县财政局对城管局等22个单位进行了重点抽查,共抽调人员18余人次。

(二)服从组织安排,积极支持配合全县中心工作,全面推进移民相关工作。根据县组织部相关文件精神和要求,今年我局又抽调了2位同志(共抽调4人)到县城(集镇)迁建指挥部工作。

三、坚持以教育制度监督为手段,不断深化党风廉政建设

局领导班子为确保党风廉政责任制的落实,不断健全和完善“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”惩防腐败体系。连续五年,我局党风廉政建设工作在全县考核中均为一等奖,树立了良好的社会形象。

(一)狠抓单位内部制度建设,把党风廉政建设责任制落到实处。我局从审计职能和职责等方面建立健全了办事时限制、岗位责任制、挂牌上岗制、首问责任制等一系列较完善的制度体系,制作了办公流程示意图和审计工作程序图,以及审计职责一览表,倡导“团结、敬业、廉洁、争先”八字局风,全面推行政务公开。

(二)严格执行财经纪律和人事纪律。局领导班子始终坚持勤政务实,以身作则,不搞特殊化。严格执行有关财务制度,从不报销不符合规定费用或超标准报销费用,不存在利用公款谋取私利情况,严格执行相关人事纪律,20xx年未出现一例违纪违法事件。

(三)全面推行送达审计制度。20xx年开展的所有项目均实行了送达审计,此项制度的实行有效切断了与被审计单位利益的关联,是从源头上预防腐败问题发生的有效措施,受到广大被审单位的一致好评。

(四)开展多形式后续监督。一是积极开展审计回访工作,不定期地深入被审计单位进行审计回访,了解掌握审计人员对各项审计纪律和廉政规定的执行情况,查看有无违反审计“八不准”规定接受被审计单位宴请、使用被审计单位交通和办公工具等不廉洁行为,有效规避了审计风险。二是定期召开行风监督员座谈会,广泛征求社会各界对审计工作的意见和建议,加大对审计执法行为的监督力度,保证 审计监督权健康、透明运行。

一年来,我们取得了较大成绩,但也存在一些问题:一是在审计业务技能上还有一定差距。二是审计工作的深度有待进一步提升。三是领导班子及业务人员的信息化水平有待提高。局领导班子决心在今后工作中,进一步加强理论学习,改进领导方式,提高领导水平,不辜负县委、县政府和人民群众对审计工作的支持和期望

第四篇:审计局述职述廉报告文本

审计局负责组织实施国家、省审计方针政策、法律法规;受委托研究起草有关审计行政管理的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施指导、协调监督各级审计机关的业务。下面是小文档下载网小编为您精心整理的精选审计局述职述廉报告文本。

精选审计局述职述廉报告文本1

今年以来,按照班子分工,我主持全局行政工作,负责单位审计项目计划的拟定和贯彻落实、行政业务工作和固定资产投资审计、审计政策、法制工作、审计实务、审计执法工作;分管办公室、法制科、固定资产投资审计科、固定资产投资审计中心;协助党组书记抓好党组工作。一年来,牢固树立科学的发展观和正确的政绩观,以高度的政治责任感,团结带领干部职工,认真贯彻地委行署的各项决策和部署,紧紧围绕保障和促进地区中心任务,认真履行职能,圆满地完成了各项工作任务。现将思想政治建设、履行岗位职责和廉洁自律等情况报告如下:

一、加强思想政治建设,不断提高领导能力和工作能力。

始终把加强学习作为提高素质和能力、转变作风、推动工作的第一需要,摆在突出位置,采取集中学习与自学相结合,书本学习与网络学习相结合,理论学习与调查研究相结合的方法,切实改进学习方法,提高学习效果。认真学习履行职责所必需的业务知识,完善知识结构,培养创新意识,注重学用结合,注重分析、研究问题,培养思维能力,提高自己的思想觉悟、政治素质和工作能力,把落实科学发展观与实际工作结合起来,大胆探索,创新工作,积极思考、分析研究工作中遇到的具体问题,协调解决实际困难,提高运用马克思主义的立场、观点、方法,分析、研究、解决实际问题和处理复杂问题局面的能力。在重大问题上,始终与党中央、自治区党委、地委保持高度一致,做到了立场坚定,旗帜鲜明,讲党性、重品行、做表率,讲政治、顾大局、重修养。

二、坚持开拓创新,努力实践,认真履行好工作职责。

一是抓好行政管理工作。坚持解放思想、大胆实践、开拓创新,从职能转变入手,强化内部管理,健全规章制度,创建职责分明、层级任务清晰、岗位工作明确、工作程序规范和服务有序的内部管理和外部运转协调的长效工作机制,以强化内部监督、借助外部监督为手段,深入推进党务政务事务公开,加大统筹协调和督查督办力度,不断增强审计人员监督与被监督的意识,确保审计队伍政治合格、业务过硬、勤政廉洁、风清气正,保障了各项工作的顺利开展。认真落实“八项制度”,严查“十条禁令”的执行情况,着力解决机关效能建设中存在的“十种机关病”,制定出台《投资审计和经责审计廉政风险防控办法》,修订完善《工作人员考勤制度》、《大案要案奖励办法》、《关于信息工作的管理办法》、《值班制度》等管理制度,逐步形成用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理运行机制,促进了机关作风的改进、行政效能的提高和行政行为的进一步规范,促使党员干部自律意识进一步增强。

二是抓好队伍建设。加强班子建设,团结合作,狠抓落实,深入基层开展调研,找准审计工作的切入点和着力点,研究和把握审计事业发展规律,积极协调解决班子建设、队伍建设、业务建设目前存在的问题,领导班子的凝聚力、战斗力和带动全局科学发展的能力进一步增强。加强队伍建设,充分调动干部职工的工作积极性和主动性,建立健全能上能下、优胜劣汰的干部管理机制。按照双向选择、公开竞争的原则,对7个科(室)负责人进行了交

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审计局干部56(精选)

第一篇:审计局干部述职述廉报告(精选)审计局干部述职述廉报告20xx年,我局领导班子紧紧围绕县委、政府的中心工作,以促进我县经济健康发…
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