平安银行稽核监察部工作总结(大全5篇)
第一篇:平安银行稽核监察部工作总结
信用社稽核监察部稽核工作总结
(1)、综合业务网络系统 专项检查方面
为了进一步加强我市农村信用社在新系统 下的业务经营活动的监督和检查,稽核监察部对全辖所有信用社传票、帐务、报表进行了全面、细致的稽核检查,仍然发现部分信用社存在不少问题,如:柜员业务操作权限过大,错帐冲正无会计主管签字,主管柜员没有起到事中、事后监督的作用;存在记帐串户或在新系统 中无摘要栏等现象大额结算业务无主管柜员签字;计算机报表装订不规范;部分信用社由于上线时 核对工作不扎实和发放贷款柜员责任心不强、收息时存在少收、多收利息现象,对此,联社稽核监察部及时下发《关于认真核对贷款合同利率与微机输入利率的通知》文件,责成各社对上述情况进行自查、上报。
(2)、协同相关部门进行“冒名”贷款专项检查
经过认真部署、合理安排,我社及时组织人员对全辖信用社“冒名”贷款进行了一次详细专项检查,通过认真核对、汇总和统计,发现我市*个信用社存在冒名贷款,共计*x户,*x笔,金额***x元。
(3)、卫生及规范化服务专项检查方面
为了加强我市农村信用社规范化服务,增强员工品牌意识,打造精品网点,提高服务质量,我社从基本的环境卫生入手,对全辖*个营业网点进行卫生专项稽核,共发出“最清结”*份、“清洁”*份、“不清洁”x份;对城区信用社规范化服务进行突击检查,共检查*个营业网点,稽核面达*%,共处罚违规人员*人,经济罚款计*x元。
(4)、工作中存在的问题和障碍
由于农村信用社机构分散,人员较多,经营管理者和从业人员文化水平和业务素质参差不齐,规章制度、职业道德、法律意识等方面观念淡薄,对内控制度的认识特别是在防范和化解风险上的认识不到位,粗放型经营,有章不循,违规操作,屡查屡犯,屡纠不改,内控制度形同虚设,只图眼前的经营利益,而忽视了长远意义上的社会效益,从而导致内控方面执行不力的现象。
带来便捷的结算渠道的同时,也给新系统下稽核检查工作带来了新的问题和要求。如:没有行之有效的与综合业务网络系统相匹配的“稽核检查、风险预警
系统”,使得在所有业务数据“集中”处理下,稽核人员无法直接从系统 得到相应的稽核项目,从而使存在风险不能在第一时间得到发现和解决,管理部门不能应用发达的计算机网络进行监控。
没有很好的将非现场稽核与现场稽核有机结合,来构成农村信用社稽核监督管理工作的完整体系。其主要原因:
一是由于综合业务网络系统 对“稽核、监督、检查”等方面存在“真空”状态,新系统
下对稽核信息的采集、整理、分析、利用不充分,导致非现场稽核无法进行的现象存在。
二是非现场稽核的技术支持不够,全省农村信用社综合业务网络系统 仍未建立功能齐全、实用性较强的非现场稽核监控系统。而手工和半手工操作,不能对浩繁复杂的数据进行快捷处理,形成时效性强的监督管理信息。由于联社对各部室的分工不同,稽核与其他职能部门缺乏协作,造成抓经营和抓管理“两张皮”现象,使得在内部控制上各个防范主体不能有效联动。
总之,一年来,我市联社稽核工作在联社领导的正确领导下,依照上级主管部门的安排及部署,做了大量的工作,较为圆满地完成了各项工作任务,充分的发挥了稽核的再监督作用,但与上级要求尚有差距。今后,我们必须加强学习,不断提高政策领悟水平和综合业务能力,加大稽核、监察执法力度,切实维护各项规章制度的执行和落实,为我市信用社业务经营稳步健康推进保驾护航。以上报告妥否,请指正。篇二:信用社稽核工作总结 信用社稽核工作总结
⑴、综合业务网络系统 专项检查方面 为了进一步加强我市农村信用社在新系统 下的业务经营活动的监督和检查,稽核监察部对全辖所有信用社传票、帐务、报表进行了全面、细致的稽核检查,仍然发现部分信用社存在不少问题,如:柜员业务操作权限过大,错帐冲正无会计主管签字,主管柜员没有起到事中、事后监督的作用;存在记帐串户或在新系统 中无摘要栏等现象大额结算业务无主管柜员签字;计算机报表装订不规范;部分信用社由于上线时
核对工作不扎实和发放贷款柜员责任心不强、收息时存在少收、多收利息现象,对此,联社稽核监察部及时下发《关于认真核对贷款合同利率与微机输入利率的通知》文件,责成各社对上述情况进行自查、上报。
⑵、卫生及规范化服务专项检查方面
为了加强我市农村信用社规范化服务,增强员工品牌意识,打造精品网点,提高服务质量,我社从基本的环境卫生入手,对全辖*个营业网点进行卫生专项稽核,共发出“最清结”*份、“清洁”*份、“不清洁”x份;对城区信用社规范化服务进行突击检查,共检查*个营业网点,稽核面达*%,共处罚违规人员*人,经济罚款计*x元。⑶、协同相关部门进行“冒名”贷款专项检查
经过认真部署、合理安排,我社及时组织人员对全辖信用社“冒名”贷款进行了一次详细专项检查,通过认真核对、汇总和统计,发现我市*个信用社存在冒名贷款,共计*x户,*x笔,金额***x元。
四、工作中存在的问题和障碍
由于农村信用社机构分散,人员较多,经营管理者和从业人员文化水平和业务素质参差不齐,规章制度、职业道德、法律意识等方面观念淡薄,对内控
制度的认识特别是在防范和化解风险上的认识不到位,粗放型经营,有章不循,违规操作,屡查屡犯,屡纠不改,内控制度形同虚设,只图眼前的经营利益,而忽视了长远意义上的社会效益,从而导致内控方面执行不力的现象。带来便捷的结算渠道的同时,也给新系统下稽核检查工作带来了新的问题和要求。如:没有行之有效的与综合业务网络系统相匹配的“稽核检查、风险预警系统”,使得在所有业务数据“集中”处理下,稽核人员无法直接从系统 得到相应的稽核项目,从而使存在风险不能在第一时间得到发现和解决,管理部门不能应用发达的计算机网络进行监控。
没有很好的将非现场稽核与现场稽核有机结合,来构成农村信用社稽核监督管理工作的完整体系。其主要原因,一是由于综合业务网络系统 对“稽核、监督、检查”等方面存在“真空”状态,新系统 下对稽核信息的采集、整理、分析、利用不充分,导致非现场稽核无法进行的现象存在。二是非现场稽核的技术支持不够,全省农村信用社综合业务网络系统 仍未建立功能齐全、实用性较强的非现场稽核监控系统。而手工和半手工操作,不能对浩繁复杂的数据进行快捷处理,形成时效性强的监督管理信息。
由于联社对各部室的分工不同,稽核与其他职能部门缺乏协作,造成抓经营和抓管理“两张皮”现象,使得在内部控制上各个防范主体不能有效联动。总之,一年来,我市联社稽核工作在联社领导的正确领导下,依照上级主管部门的安排及部署,做了大量的工作,较为圆满地完成了各项工作任务,充分的发挥了稽核的再监督作用,但与上级要求尚有差距。今后,我们必须加强学习,不断提高政策领悟水平和综合业务能力,加大稽核、监察执法力度,切实维护各项规章制度的执行和落实,为我市信用社业务经营稳步健康推进保驾护航。
以上报告妥否,请指正。篇三:2014年监察部年度总结
监察部工作总结
在忙碌的学习和工作中,2014年转眼间就过去了。在这一年里,我们部门较好地完成了系里交给我们的各项任务并且在各个活动中吸取了大量的经验为以后监察部做的更好奠定了基础,与此同时监察部也在不断的改善和进步。
一、监察部主要工作
1.监察部每位成员清楚了解自己部门各项工作并且严于律 己、以身作则,开展的所有活动监察部积极配合完成。2.监察部具体任务有:
星期二下午进行卫生大扫除;每个星期三进行文明寝室查 寝;每两周进行常规查寝。同时具体安排了部门每位干事的 工作,使得任务圆满完成。3.监察部在各部门举办活动时安排了人员在现场进行配合、维持秩序等工作。
4.每传达任务、监察部的各个成员都有认真、积极完成交代的各项任务,虽然有些做的不够完美,但还是认真完成了。
二、监察部工作总结 1.态度
在工作上,相对都比较认真,任务都能及时、认真、负责地完成好,同时积极参与各项活动;在生活上,团结友爱、互帮互助。在学习上,合理安排时间,工作学习两不误。2.成员安排
每周的大扫除以及文明寝室查寝期间,无重要事情者不得请假,同时查寝时佩戴好学生会工作牌,做到文明礼貌查寝。周二大扫除主要分四组,认真负责并做好自己的工作。文明寝室查寝分两组进行、每组合理分工好组长、评分人员等等。3.工作当中
每周星期二5:30开始大扫除,当天上午或者前天晚上进行通知各班生活委员,并且确保各班生活委员收到通知,提前安排好人员到位。5:40进行考勤,把未到名单发到负责成员手里进行统计。文明寝室查寝每周三晚上7点40进行文明寝室查寝,当天上午进行通知各班生活委员,安排查寝的人员务必准时带好工作牌和笔在e156集合,各组长进行考勤,之后统一进行查寝,做到有秩序、有礼貌的文明寝室。每两个星期在周四晚上8:40进行常规查寝,对系里的所有楼栋进行大功率电器、宠物、小厨房等检查。4.活动当中
在运动会期间,监察部负责现场纪律考勤、卫生等。监察部成员分组负责各个出口,严格对出进人员进行登记,此次活动让监察部成员明白了很多的道理,也增进了大家的感情与交流,同时监察部同学怀着热情参加跑步等项目,虽然没获奖但是值得学习。
在举办心理化妆、安全知识、互联网教育等讲座时,监察部负责现场秩序,使得讲座有序的进行
三、存在的问题
通过这段时间就工作情况来看,我们监察部内部工作还存在一些问题,如:
① 工作激情和态度尚有欠缺。
② 工作效率仍然有待提高。
③ 团队意识不够强烈。
④ 做事不会认真思考。
⑤ 部员沟通存在问题、性格太多元化。
⑥ 做事默契度不够。
⑦ 有时做任务答复不够准时
⑧ 自主创新能力不强、对事情没有独特见解
四、改进措施 1.每次活动及时总结出自己的不足,不懂就问,及时发现自身的不足,发现就要改变。2.内部之间多交流一点,每个月部门聚在一起讨论,通过交流增加对监察部的了解,只有了解了才能更好发挥监察部的作用,才能更好的开展工作。3.多与其他各部门成员之间进行交流,取其精华、去其糟粕,多了解别的部门的工作流程,可以借鉴的就用在监察部。
五、2015年工作计划 1.做事情时,当成员有思想问题时及时进行交流,培训。使得工作更加高效有序的进行。
2. 加强对部门的管理,在卫生、查寝方面制定严格的制度。完
善管理体制。3.所有成员在工作要开动脑筋、主动思考,提高办事能力和效率,增强团队意识,树立务实、高效的工作作风。4.创建一个平台收集同学对寝室、卫生大扫除等方面工作的意见,从而建立更好的制度进行管理,为同学更贴心地服务。
第二篇:稽核监察部岗位职责(讨论稿)
南部县农村信用合作联社
稽核监察部门岗位职责
(讨论稿)
为了进一步加强内控制度建设,全面反映业务经营,增强防范、识别和控制风险能力,促进各项业务稳步健康快速发展,稽核监察部门作为稽核审计、纪检监察职能部门,为进一步规范、明确各岗位职责,结合我县实际,制定本岗位职责。
稽核监察部门负责联社纪检、监察和稽核审计工作,编制3人,设总经理1人,兼任稽核大队大队长、纪检监察员,稽核审计岗1人,综合管理岗1人,具体职责如下:
稽核监察部工作职责
一、认真贯彻执行党和国家的方针、政策,金融政策和法律法规,遵守各项规章。
二、负责纪检监察工作、党风廉政建设工作。做好信访及违规违纪案件的调查处理;落实上级纪检部门交办和转办事项。
三、承担联社纪委办公室、内审委员会办公室、案件防范领导小组办公室和监事会办公室工作。
四、负责1104、反洗钱、稽核监督系统日常管理及本 1
部门报告报表的上报工作。
五、制订稽核检查计划、实施方案,组织专项稽核。
六、组织完成对信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。
七、拟订稽核人员岗位职责和考核办法,明确包片稽核员工作范围和工作任务,对稽核员的工作业绩进行考核,检查包片稽核员对序时稽核和项目稽核的完成情况。
八、负责案件防范工作,落实各层级和业务条线案件防范责任,督促整改案防风险。
九、负责稽核检查信息的分析反馈。及时反馈现场和非现场检查中发现的问题,提出稽核处理建议与意见,督促信用社(分社)和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
十、组织对新增不良贷款、员工责任贷款进行检查认定和责任追究。
十一、认真做好包片社的检查及业务督导工作。
十二、完成上级及联社交办的其他工作。
总经理(稽核大队长)职责
一、遵守国家金融政策和法规,严格执行各项规章制度,加强内部管理。
二、负责组织开展本部室日常工作。
三、组织稽核监察工作调研,总结交流工作经验,研究
解决稽核监察工作中存在的问题。
四、组织拟定全县稽核、纪检等工作计划、考核措施。
五、组织召开稽核例会,稽核培训,做好稽核人员思想政治工作,负责稽核员日常管理和考核。
六、承办纪委办公室、内审委员会办公室、案件防范领导小组办公室和监事会办公室日常工作。
七、做好包片社、挂钩责任社的业务督导及检查工作。
八、完成联社领导和上级稽核监察部门交办的其他工作。
稽核审计岗职责
一、遵守国家金融政策和法规,严格执行各项规章制度,加强内部管理。
二、协助部门总经理、稽核大队长,指导稽核各项工作。
三、根据领导安排,结合稽核工作要求,拟定稽核工作计划、方案,组织开展稽核审计工作,提出稽核审计结论和处理意见,督促整改落实。
四、负责稽核管理系统日常管理工作,组织实施非现场稽核,发现可疑线索立即向驻社稽核人员发出限时查证指令,按照业务条线向分管部门发送《非现场审计风险提示书》。
五、积极反馈稽核信息,按规定编制报送稽核各类报表,统计稽核进度。
六、做好稽核审计工作中资料收集、整理、装订和归档等基础工作,按规定建立和管理稽核档案。
七、做好挂钩责任社业务督导及检查工作。
八、完成领导交办的其他工作。
纪检监察岗职责
一、遵守国家金融政策和法规,严格执行各项规章制度,加强内部管理。
二、协助部门总经理,负责培训、检查和指导全县纪检监察员工作。
三、负责信用社党的纪律检查工作,贯彻落实上级纪检监察机关和本联社关于加强党风廉政建设各项工作。
四、接待、查办信访案件。
五、对涉嫌违法、违纪、违规问题进行初步核实,提出处理意见和建议。
六、做好挂钩责任社业务督导及检查工作。
七、完成领导交办的其他工作。
综合管理岗职责
一、遵守国家金融政策和法规,严格执行各项规章制度,加强内部管理。
二、负责1104、反洗钱、非现场监管等统计工作。
三、做好稽核监察部收文、档案资料管理工作。
四、做好挂钩责任社业务督导及检查工作。
五、负责全县员工违规积分台账管理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
第三篇:稽核监察部岗位职责[范文]
科左后旗农村信用合作联社
稽核监察部岗位职责
稽核监察部现有人员10人,其中经理1人,副经理1人,稽核员8人。
稽核岗位主要职责:负责稽核监督、离任稽核、日常业务稽核和督导、内控制度运行情况监督;对稽核检查中发现的违法违纪违规问题要立即予以制止和纠正,查清事实、确定责任,依据有关规定对相关责任人员提出处理建议。
一、稽核监察部经理岗位职责
(一)负责稽核监察部全面工作的安排与指导。根据上级和本联社领导的意见,结合全辖业务发展情况,科学合理制定工作计划,并认真组织实施;
(二)定期总结本部门工作,及时向领导和上级稽核监察部门报告工作;分析反馈经济、金融业务活动和稽核工作情况。
(三)提高审计工作质量。坚持按程序开展现场稽核工作,明确审计稽核人员业务分工和岗位职责,审核稽核审计工作报告、审计结论和审计处理意见,并报联社分管领导批准后实施。
(四)负责稽核人员的指导工作,定期组织审计人员学习国家法律法规和各项业务管理制度、办法。促进稽核工作人员政治素质和业务素质的提高。
(五)稽核检查工作开始前,研究制定稽核检查方案,明确检查的目的、内容、期限、方式及重点。
(六)审核本部门拟定的各种文件材料。
(七)协调与本联社有关科室及地方审计部门的关系。
(八)经党委同意,及时通报审计处理决定。
(九)完成领导交办的其它工作任务。
三、稽核监察部(内勤)稽核员岗位职责
(一)负责编制和填报有关稽核工作报表及对上级主管单位及本联社上传下达的文件的搜集、整理及报送。
(二)健全稽核工作档案,做好审计档案和各类文件的归档。将稽核检查组移交的稽核相关资料、稽核部门的收文和发文 及时进行归档。
(三)负责基层网点的事后监督工作,做到“谁检查、谁签字、谁负责”,出现问题严格问责;做好传票的审查、监督、保管工作,对检查发现的发现的违规、违纪问题,及时汇报。
(四)完成领导交办的其他任务。
三、稽核监察部(外勤)稽核员岗位职责
(一)严格按照稽核检查方案和《内蒙古自治区农村信用社现场稽核操作规程》等有关规章制度开展稽核检查工作。
(二)严守审计工作程序,合法取证,完整、全面编写审计工作底稿,形成事实确认书。对稽核中发现的问题,深入检查、延伸审计,发现重大问题及时汇报。
(三)及时提交稽核报告,实事求是地反映发现的问题,客观公正地作出审计结论,提出整改和处理建议。
(四)负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告
(五)落实首查责任制度,明确责任。在稽核检查中对发现的问题提出整改意见并采取跟进、整改、复查的检查方式,及时纠正存在的问题。
(六)收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。
(七)完成领导交办的其他任务。
四、稽核监察部替班小组岗位职责
(一)熟练掌握营业网点柜面业务;熟悉相关法律、法规、及信用社规章制度。
(二)负责联社辖区各营业网点柜面业务和操作风险的检查与辅导。
(三)负责顶岗替班检查工作,落实全面性的柜面服务检查。
(四)向联社领导提出书面检查报告。
(五)督促整改检查发现的问题,并通报检查结果。
稽核监察部
二00九年七月二十八日
第四篇:竞聘银行稽核监察部经理职位演讲稿
竞聘稽核监察部经理职位演讲稿
尊敬的各位领导,各位评委:
大家好!首先感谢领导为我们提供了这样一个展示自我、检验自我的平台。我竞聘的是稽核监察部经理职位。
自我介绍一下:我叫×××,今年×岁,中共党员,××学历,中级经济师职称,现就职于××部门。
自参加工作以来,我亲历了××单位的不断发展和壮大,特别是过去的××年,在以董董事长、×行长为主要领导班子正确领导下,团结一致,上下齐心,带领全体
平安银行稽核监察部工作总结(大全5篇)
本文2025-01-07 13:58:27发表“银行工作总结”栏目。
本文链接:https://www.sowenku.com/article/28733.html
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